2024年5月8日下午,纪检监察办公室(审计处)在明德楼1011会议室组织召开学院2019-2023年度重大政策落实及内部控制专项审计进点会。党委副书记、纪委书记余俊任,相关职能部门负责人,中衡安信会计师事务所审计人员参加了此次会议。会议由纪检监察办公室(审计处)处长杨晓斌主持。
会上,纪检监察办公室(审计处)处长杨晓斌解读了《省属高校主要领导干部履行经济责任重点风险提示清单》、2017年省教育厅对学院书记院长经济责任审计发现问题清单,副处长周明霞宣读了《学院2019-2023年度重大政策落实及内部控制专项审计实施方案》,介绍了此次审计的主要内容和进度安排,重点强调要认识到学院重大政策落实及内部控制专项审计的意义,正确对待此次审计工作。
党委副书记、纪委书记余俊任同志强调,各职能部门、审计组在审计工作开展中要始终做到“三个度”:一是从政治高度深刻领悟此次审计的重要意义,严格遵守审计纪律、保密纪律;二是要以对事业负责的态度积极配合,对照清单及时、准确的提供各项材料;三是要加大审计的深度,以点及面,查深查透,切实保质保量做好自查预审。
各职能部门纷纷表态服从工作安排,将按照审计要求及时提供材料,积极配合、加强沟通、正视问题、举一反三、立整立改。中衡安信会计师事务所项目经理也提出了相应的诉求。
会后,审计项目组将分别到各职能部门开展现场调研,与部门负责同志就各版块相关情况进行交流沟通,进一步明确审计重点任务,为后期顺利开展审计工作提供坚实基础。