2022年10月20日下午,纪检监察办公室(审计处)在明德楼1005室组织召开“学院2021年度财务收支专项审计”入场会。学院财务处、国有资产管理处、四川维诚会计事务所相关领导和人员参加了此次会议。
会上,纪检监察办公室(审计处)处长杨晓斌介绍了此次审计的内容和重点:审查学院2021年度财务收支及相关经济活动的真实性、合法性、效益性;重点审查围绕学院财务管理和内部控制、收入、支出及收支结余情况;各项支出是否严格遵循财经法规规定的开支范围和标准列支,是否存在违规违纪行为;审查国有资产管理及内控制度建立、执行等进行审计,做出客观评价,揭示其中存在的风险,并提出可行的建议和改善措施。重点强调了要认识到内部审计的意义,正确对待审计工作,对被审计的部门和第三方事务所分别提出了工作和纪律要求。
被审计部门纷纷表态将积极配合、加强沟通,维诚事务所项目经理也提出了相应的诉求。
会后,为加强各部门联系,更好地推动审计工作的开展,学院财务处、国有资产管理处各设置了相关联络员。